没开票,不纳税,但必须按要求申报,尤其是要申报当月认证的进项发票,否则不能计入期末待抵扣税金,那损失就大了。
一般小企业都安实际开发票数进行抄报税,但时间长了,会引起税务系统的注意,在无外开发票的时候,酌情少报点税。
不管开发票还是不开发票都要按销售收入额如实纳税申报报税。现在在税收方面存在高风险了,各地方对于20000元以下销售收入都是只申报不用交税款的,还主动每月都申报吧,再不要零申报了。
在实际工作中,销售公司卖货是有个别小单位买货不要发票的情况,对这类情况应开普通发票作为计税依据。如果对方不要发票,那么销货方也要将其数额纳入公司计税收入,同样要按17%计缴增值税。城建税,教育费附加及地方教育费附加也是少不了。
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